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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-928/930/931/932
Nro. de Timbrado
12393283
Monto de la Factura
₲ 344.141.404
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.272.218
IVA
₲ 31.285.582
Retención DNCP
₲ 1.226.394
Retención IVA
₲ 9.385.675
Retención Renta
₲ 6.257.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTADORA MACCHI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053540-5
Número de Contrato
PR EJ Nº 972/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152233
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.449.042.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.207.862.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar