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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0028851
Nro. de Timbrado
11233518
Monto de la Factura
₲ 35.337.600
Nro. de Orden de Pago
4902
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.379.803
IVA
₲ 2.426.182

Retención DNCP
₲ 95.106
Retención IVA
₲ 727.855
Retención Renta
₲ 485.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-111225
Monto Contrato
₲ 848.102.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.937.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.250.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292426
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia