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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0055240
Nro. de Timbrado
12258557
Monto de la Factura
₲ 35.337.600
Nro. de Orden de Pago
21034
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.605.415
IVA
₲ 3.212.509

Retención DNCP
₲ 125.930
Retención IVA
₲ 963.753
Retención Renta
₲ 642.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-111225
Monto Contrato
₲ 848.102.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.937.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.250.622

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292426
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia