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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001295
Nro. de Timbrado
11531715
Monto de la Factura
₲ 2.046.500
Nro. de Orden de Pago
6631
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.946.184
IVA
₲ 186.045

Retención DNCP
₲ 7.293
Retención IVA
₲ 55.814
Retención Renta
₲ 37.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-115604
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.398.408.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.453.333

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292272
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia