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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 152.295.000
Nro. de Orden de Pago
18363
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.829.776
IVA
₲ 13.845.000

Retención DNCP
₲ 542.724
Retención IVA
₲ 4.153.500
Retención Renta
₲ 2.769.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-115604
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.398.408.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.453.333

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292272
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia