- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005422
Monto de la Factura
₲ 119.808.565
Nro. de Orden de Pago
11938
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.079.236
IVA
₲ 4.118.159
Retención DNCP
₲ 161.432
Retención IVA
₲ 1.235.448
Retención Renta
₲ 823.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-110876
Monto Contrato
₲ 505.475.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.472.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.841.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia