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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-004450
Monto de la Factura
₲ 200.699.842
Nro. de Orden de Pago
11446
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.677
IVA
₲ 482.819

Retención DNCP
₲ 18.927
Retención IVA
₲ 144.846
Retención Renta
₲ 96.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-110872
Monto Contrato
₲ 200.699.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.798.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.473.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia