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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000627
Nro. de Timbrado
11566519
Monto de la Factura
₲ 298.050.000
Nro. de Orden de Pago
16391
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.440.130
IVA
₲ 27.095.455

Retención DNCP
₲ 1.062.142
Retención IVA
₲ 8.128.637
Retención Renta
₲ 5.419.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106816
Monto Contrato
₲ 1.597.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.049.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.402.744.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275012
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACION, IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia