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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
9884
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
IVA
₲ 1.272.727

Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106816
Monto Contrato
₲ 1.597.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.049.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.402.744.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275012
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACION, IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia