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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002162
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11339847
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.020.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5033
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-04-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-05-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-05-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.800.989
        
                                    IVA
                            
            ₲ 554.546
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.738
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 166.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 110.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIGBOX SRL
        
                                    RUC
                            
            80048896-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            98
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-15-113157
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.279.785.774
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.223.553.122
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            292065
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE GUARDA Y GESTION DE ARCHIVOS
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        