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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025034
Nro. de Timbrado
11871438
Monto de la Factura
₲ 6.339.906
Nro. de Orden de Pago
3243
Fecha de Orden de Pago
22-03-2017
Fecha Emisión Cheque
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.153.661
IVA
₲ 125.306

Retención DNCP
₲ 24.361
Retención IVA
₲ 37.592
Retención Renta
₲ 124.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106122
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.462.432.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.155.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia