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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026492
Nro. de Timbrado
11871438
Monto de la Factura
₲ 5.137.196
Nro. de Orden de Pago
8128
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.988.088
IVA
₲ 94.996

Retención DNCP
₲ 19.765
Retención IVA
₲ 28.499
Retención Renta
₲ 100.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106122
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.462.432.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.155.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia