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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004104
Nro. de Timbrado
15011128
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
37348
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
552/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-205291
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.941.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.254.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf