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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004142
Nro. de Timbrado
15011128
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
37760
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409
IVA
₲ 818.182

Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
552/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-205291
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.941.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.254.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf