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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011402
Nro. de Timbrado
15274212
Monto de la Factura
₲ 315.000.000
Nro. de Orden de Pago
37510
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.429.319
IVA
₲ 28.636.364

Retención DNCP
₲ 1.111.091
Retención IVA
₲ 8.590.909
Retención Renta
₲ 8.590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BCA- BENITEZ CODAS & ASOCIADOS
RUC
80022038-2
Número de Contrato
525/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-203584
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.074.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.097.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390126
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf