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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003177
Nro. de Timbrado
15575931
Monto de la Factura
₲ 76.451.400
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.944.243
IVA
₲ 6.950.127

Retención DNCP
₲ 269.665
Retención IVA
₲ 2.085.038
Retención Renta
₲ 2.085.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
547/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-204434
Monto Contrato
₲ 6.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.283.287.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.918.798.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf