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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002934
Nro. de Timbrado
15246148
Monto de la Factura
₲ 49.349.880
Nro. de Orden de Pago
37710
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.440.480
IVA
₲ 4.486.353
Retención DNCP
₲ 174.070
Retención IVA
₲ 1.345.906
Retención Renta
₲ 1.345.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
547/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-204434
Monto Contrato
₲ 6.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.283.287.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.918.798.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf