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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003314
Nro. de Timbrado
15575931
Monto de la Factura
₲ 64.214.702
Nro. de Orden de Pago
2568
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.428.953
IVA
₲ 5.837.700

Retención DNCP
₲ 226.503
Retención IVA
₲ 1.751.310
Retención Renta
₲ 1.751.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
547/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-204434
Monto Contrato
₲ 6.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.283.287.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.918.798.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf