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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0010839
Nro. de Timbrado
14830697
Monto de la Factura
₲ 8.537.568
Nro. de Orden de Pago
38515
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.034.240
IVA
₲ 776.143

Retención DNCP
₲ 30.114
Retención IVA
₲ 232.843
Retención Renta
₲ 232.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
486/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-201236
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.977.100.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.530.466.441

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389880
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf