Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041078
Nro. de Timbrado
15496019
Monto de la Factura
₲ 59.106.000
Nro. de Orden de Pago
5196
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.621.433
IVA
₲ 5.373.273

Retención DNCP
₲ 208.483
Retención IVA
₲ 1.611.982
Retención Renta
₲ 1.611.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
862/21
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210124
Monto Contrato
₲ 415.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.181.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.049.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf