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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0011725
Nro. de Timbrado
13844915
Monto de la Factura
₲ 514.000.000
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
12-03-2020
Fecha Emisión Cheque
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.150.618
IVA
₲ 46.727.273

Retención DNCP
₲ 1.813.018
Retención IVA
₲ 14.018.182
Retención Renta
₲ 14.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
86/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-20-186679
Monto Contrato
₲ 514.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.150.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, ESCÁNER Y TELÉFONOS PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas