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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 92.413.798
Nro. de Orden de Pago
1897
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.203.260
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 362.262
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.848.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
36/13
Código de Contratación (CC)
LP-23018-13-81344
Monto Contrato
₲ 1.123.121.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.088.015.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.989.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill