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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000427
Monto de la Factura
₲ 52.083.333
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.587.121
IVA
₲ 4.734.848

Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 1.420.455
Retención Renta
₲ 1.893.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-242591
Monto Contrato
₲ 1.249.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.737.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.065.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443917
Nombre de la Licitación
LPN N° 28/2024 - SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A SOLUCIÓN DE CORTAFUEGOS DE APLICACIONES WEB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay