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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 161.568.031
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.581.406
IVA
₲ 14.688.002
Retención DNCP
₲ 564.019
Retención IVA
₲ 4.406.401
Retención Renta
₲ 5.875.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-247892
Monto Contrato
₲ 188.562.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.427.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.581.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443613
Nombre de la Licitación
LPN N° 18/24 SUSCRIPCION A LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
