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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003257
Monto de la Factura
₲ 19.248.650
Nro. de Orden de Pago
1312
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.956.541
IVA
₲ 1.749.877

Retención DNCP
₲ 67.195
Retención IVA
₲ 524.963
Retención Renta
₲ 699.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-248227
Monto Contrato
₲ 305.661.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.640.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.927.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443933
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay