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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002311
Monto de la Factura
₲ 23.155.910
Nro. de Orden de Pago
790
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.581.309
IVA
₲ 2.105.082

Retención DNCP
₲ 80.835
Retención IVA
₲ 631.525
Retención Renta
₲ 842.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
1/2024
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-238409
Monto Contrato
₲ 1.087.741.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.908.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.089.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435536
Nombre de la Licitación
LPN N° 10PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA DEL BCP.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay