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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 94.600.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.167.200
IVA
₲ 8.599.999

Retención DNCP
₲ 330.240
Retención IVA
₲ 2.580.000
Retención Renta
₲ 3.440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-248326
Monto Contrato
₲ 94.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.517.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.167.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443706
Nombre de la Licitación
LPN 27/2024 - ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay