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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-071-0000320
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11119270
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 441.090.710
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5027
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-10-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 438.990.278
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.680.346
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA IND. LTDA.
        
                                    RUC
                            
            80017198-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22011-15-104938
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.186.681.360
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.462.511.602
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.422.916.793
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            281509
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Leche Entera Fluida Enriquecida con Hierro, Zinc y Vitamina C para el Sistema de Complem. Nutricional en las Esc. del Departamento Central - AÑO LECTIVO 2015 - 2016 AD REFERÉNDUM 
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Central
        