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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000209
Nro. de Timbrado
11511628
Monto de la Factura
₲ 94.640.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.560.436
IVA
₲ 8.603.636

Retención DNCP
₲ 319.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.760.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE ANASTACIO AZUAGA ARIAS
RUC
693083-2
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-114514
Monto Contrato
₲ 1.354.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.262.875.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.208.205.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294789
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central