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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042059
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 3.174.398
Nro. de Orden de Pago
8986
Fecha de Orden de Pago
11-01-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.080.718
IVA
₲ 64.298
Retención DNCP
₲ 12.189
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23010-16-131553
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.936.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.250.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310455
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel