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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000177
Nro. de Timbrado
13060891
Monto de la Factura
₲ 2.910.777.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.293.672.791
IVA
₲ 118.035.839

Retención DNCP
₲ 4.721.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-22002-17-139206
Monto Contrato
₲ 28.161.686.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.560.553.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.507.087.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325229
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Complemento Nutricional - Merienda Escolar - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro