Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033020
Nro. de Timbrado
12145936
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.883.200
IVA
₲ 7.200.000

Retención DNCP
₲ 316.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-22002-17-148173
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.883.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333251
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios - Secretaria de Salud
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro