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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002261
Nro. de Timbrado
18139303
Monto de la Factura
₲ 29.200.000
Nro. de Orden de Pago
3049
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.652.207
IVA
₲ 1.446.753

Retención DNCP
₲ 91.013
Retención IVA
₲ 434.026
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22015-25-253846
Monto Contrato
₲ 1.020.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.486.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.864.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes