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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022/23/24
Monto de la Factura
₲ 99.878.044
Nro. de Orden de Pago
4386
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.478.570
IVA
₲ 9.081
Retención DNCP
₲ 399.474
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERENE BARRETO, SALVADOR FRANCISCO
RUC
959779
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-91001
Monto Contrato
₲ 437.642.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.825.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.674.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari