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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000001/2/3
Monto de la Factura
₲ 49.939.022
Nro. de Orden de Pago
3879
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.739.285
IVA
₲ 4.757

Retención DNCP
₲ 199.737
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DERENE BARRETO, SALVADOR FRANCISCO
RUC
959779
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-91001
Monto Contrato
₲ 437.642.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.825.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.674.333

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari