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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 708.221.600
Nro. de Orden de Pago
7160
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.523.613
IVA
₲ 2.697.987

Retención DNCP
₲ 2.697.987
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-85612
Monto Contrato
₲ 4.320.985.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.841.108.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.824.650.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA PARA MERIENDA ESCOLAR (2014)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari