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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 779.043.760
Nro. de Orden de Pago
1421
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.032.214
IVA
₲ 37.097.322
Retención DNCP
₲ 2.967.786
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-85612
Monto Contrato
₲ 4.320.985.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.841.108.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.824.650.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA PARA MERIENDA ESCOLAR (2014)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari