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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000098*
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13255504
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 490.026.953
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1089
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 448.014.897
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.635.091
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO EL COLONO
        
                                    RUC
                            
            80101264-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22007-18-155832
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 36.011.149.460
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.741.800.258
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 29.630.499.524
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            334144
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Merienda Escolar para el Periodo Escolar Año 2018-2019 Ad Referéndum- Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        