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Datos del Pago

Nro. de Factura
4-1-4102
Nro. de Timbrado
14286625
Monto de la Factura
₲ 28.217.000
Nro. de Orden de Pago
38062
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.114.393
IVA
₲ 2.565.182

Retención DNCP
₲ 102.607
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO TAPYRACUAI S.A.
RUC
80031037-3
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40003-19-179470
Monto Contrato
₲ 439.317.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.676.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.437.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa