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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000484
Nro. de Timbrado
12548945
Monto de la Factura
₲ 49.650.883
Nro. de Orden de Pago
17247
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.218.079
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 175.945
Retención IVA
₲ 1.354.115
Retención Renta
₲ 902.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-23020-17-151717
Monto Contrato
₲ 993.017.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.017.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 944.342.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326153
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS Y OTROS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional