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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010006721
Nro. de Timbrado
16653733
Monto de la Factura
₲ 797.200.000
Nro. de Orden de Pago
8555
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.218.000
IVA
₲ 57.863.636

Retención DNCP
₲ 2.221.964
Retención IVA
₲ 17.359.091
Retención Renta
₲ 23.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-237444
Monto Contrato
₲ 996.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.630.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.738.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA MARCAS Y SEÑALES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia