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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001692
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 94.227.272
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6691
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 87.902.052
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.566.116
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 328.939
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.569.835
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.426.446
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80024209-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            76
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-23-231189
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.072.999.984
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.071.780.179
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.932.203.903
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422358
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        