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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0000907
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1363
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
21-2017
Código de Contratación (CC)
LP-30096-17-144972
Monto Contrato
₲ 866.657.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.650.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321458
Nombre de la Licitación
Provision de combustible y lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta