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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015375
Nro. de Timbrado
16047809
Monto de la Factura
₲ 11.194.075
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
05-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.534.132
IVA
₲ 1.017.643
Retención DNCP
₲ 39.485
Retención IVA
₲ 305.293
Retención Renta
₲ 305.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-219382
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.468.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.557.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas