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Datos del Pago

Nro. de Factura
010-013-0008546
Monto de la Factura
₲ 569.620.000
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.450.019
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.169.981
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22011-18-154706
Monto Contrato
₲ 14.815.265.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.800.495.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.763.160.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339571
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Leche Entera Fluida UAT para el Programa de Alimentación Escolar en las Escuelas del Departamento Central - AÑO LECTIVO 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central