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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000387
Nro. de Timbrado
11619808
Monto de la Factura
₲ 1.678.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
02-03-2017
Fecha Emisión Cheque
02-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.671.898
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.102
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-125041
Monto Contrato
₲ 47.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.907.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.690.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas