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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002899
Nro. de Timbrado
11972847
Monto de la Factura
₲ 4.216.675
Nro. de Orden de Pago
4263
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.009.981
IVA
₲ 383.334
Retención DNCP
₲ 15.027
Retención IVA
₲ 115.000
Retención Renta
₲ 76.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
022/2016
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134586
Monto Contrato
₲ 159.745.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.813.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.984.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos e Insumos de Laboratorio con Equipos en Comodato.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud