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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000832
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.161.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4188
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-08-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.022.271
        
                                    IVA
                            
            ₲ 651.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.519
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 195.300
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 130.200
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 787.710
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KIMI S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80056926-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-16-125985
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 269.280.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 269.272.080
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 255.766.194
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            293330
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL IICS ADJUDICADOS POR EL CONACYT. AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Asunción (UNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud
        