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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0007415
Monto de la Factura
₲ 5.076.500
Nro. de Orden de Pago
69637
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.777.218
IVA
₲ 461.500

Retención DNCP
₲ 17.906
Retención IVA
₲ 138.450
Retención Renta
₲ 138.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
60/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233862
Monto Contrato
₲ 8.378.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.926.759.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.461.894.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap