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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006725
Monto de la Factura
₲ 17.446.000
Nro. de Orden de Pago
69967
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.417.479
IVA
₲ 1.586.000

Retención DNCP
₲ 61.537
Retención IVA
₲ 475.800
Retención Renta
₲ 475.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
88/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-236164
Monto Contrato
₲ 2.319.044.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.234.334.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.102.950.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423505
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Tableros Eléctricos en Planta de Tratamiento C.D. y Pozos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap